岗位职责:
1.负责审计及内控管理制度的建立;
2.监督公司各部门对各项财经规章制度的执行;
3.定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4.负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
5.负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护公司合法权益。
任资资格:
1.全日制硕士以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;
2.熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规,准则,并能熟练,准确地运用干实际工作;
3.熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的核心及重点;
4.具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。
5.具有中级会计师或审计师职称,有事务所审计工作或财政检查工作经验优先。